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宣传部2016年部门决算
文章来源:本站    阅读次数:   发布时间:2017-09-07 00:00:00   打印本页
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宣传部2016年部门决算

 

   

第一部分  宣传部概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  宣传部2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、机关运行经费情况说明

    六、政府采购支出情况说明

    七、预算绩效管理工作开展情况说明

第三部分  宣传部2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表  

第一部分  宣传部概况

 

一、主要职能

1贯彻执行中央和省、市、县委有关意识形态方面的方针政策,制订全县宣传文化工作的总体规划并组织实施;负责组织、指导全县各级党组织理论教育、学习、宣传、研究工作,会同有关部门做好党员、干部的教育工作;组织实施全县党报党刊的发行征订和用报用刊工作。

2.研究制定精神文明建设的规划、措施,指导、部署、协调、督促、检查群众性精神文明创建活动的开展,做好精神文明建设工作先进经验的交流与推广;指导、协调全县中小学校的德育、政治理论教学和思想政治工作;负责引导新闻舆论导向。

3.做好《今日峡江报》编辑工作,归口管理、统筹协调互联网上的新闻宣传及网络舆情管理及应对工作;抓好对外宣传工作,做好外宣品的制作。

4.负责规划和指导全县文化事业与文化产业的发展,将文化产业培养成县域经济新的增长极;负责指导宣传文化系统各部门各单位的工作,并在政治方向和方针政策方面实施领导;负责含民间文化人才在内的基层文化队伍的培训、教育、培养工作;组织制订基层文化队伍的建设规划。

5.会同县委组织部管理县直宣传系统各单位领导干部,指导各单位领导班子建设,负责宣传系统各单位所属二级机构股级岗位人员的考察和调配任免。

6.承办县委和上级党委宣传部门交办的其他事项。2

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个(峡江县宣传部本级)。

本部门2016年年末编制人数24人,其中行政编制12人,事业编制12人;年末实有人数15人,其中在职人员13人,退休人员2人。

 

第二部分 宣传部2016年部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计2909724元,其中上年结转和结余0元;本年收入合计2909724元,较上年增长3.05%,主要原因是:人员工资调整。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入2909724元,占100% 

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计2909724元,其中本年支出合计2909724元,较上年增长3.05%,主要原因是:人员工资调整。

本年支出的具体构成为:基本支出2909724元,占100%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为2909724元,决算数为2909724元,完成年初预算的100%

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为2570627元,决算数为2570627元,完成年初预算的100%;文化体育与传媒支出年初预算数为83600元,决算数为83600万元,完成年初预算的100%;社会保障和就业支出年初预算数为166070元,决算数为166070元,完成年初预算的100%;医疗卫生与计划生育支出年初预算数为42907元,决算数为42907元,完成年初预算的100%;住房保障支出年初预算数为46520元,决算数为46520元,完成年初预算的100%

    一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分:工资福利支出1060267元,较上年下降9%,主要原因是:8月份起退休人员工资转到社保领取;商品和服务支出1488634.5元,较上年增长21.6%,主要原因是:付井冈山报社及吉安广播电视台宣传经费850000元;对个人和家庭补助支出348922元,与上年基本持平;其他资本性支出11900元,较上年增长100 %,主要原因是:文明指数测评购买办公电脑经费。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为324000元,决算数为232835.2元,完成预算的 %,决算数较上年下降28.1%,其中:

(一)公务接待费支出年初预算数为200000元,决算数为  191577元,完成预算的95.8%,决算数与上年基本持平。

(二)公务用车运行维护费支出年初预算数为124000元,决算数为41258.2元,完成预算的33.3%,决算数较上年下降55%。主要原因是:公车改革。

五、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费1500534.5元,较上年增长88.9%,主要原因是:付井冈山报社及吉安广播电视台宣传经费850000元。

六、政府采购支出情况说明

本部门2016年度政府采购支出总额1.9万元,其中:政府采购货物支出1.2万元、政府采购服务支出0.7万元。

七、预算绩效管理工作开展情况说明

本部门重视预算绩效管理,严格按照预算的数据进行各项支出管理,本年度“三公”经费、会议费、培训费等均未超出预算。

第三部分  宣传部2016年部门决算表

(详见附表)

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